Перевод готовой продукции в полуфабрикат: как правильно?
Кратко опишу ситуацию: в январе была произведена и оприходована на склад готовой продукции товарная продукция, но покупатель от нее отказался. В апреле из этой продукции (как из полуфабриката) была произведена продукция для другого заказчика. Вопрос: какими проводками отразить перемещение продукции из готовой продукции в полуфабрикат?
У меня возникло предложение Д21 К43, но инструкция к плану счетов такой проводки не предусматривает. Тогда может правильнее Д10 К43? Бухи предлагают в апреле сторно Д43 К40, далее сторно Д40 К20, далее Д21 К20 . Кто прав?